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《公司战略》:审计委员会在内部控制中的作用

发布时间:2014年05月15日| 作者:| 来源:| 点击数: |字体:    |    默认    |   

(单选)下列关于审计委员会的说法中,不正确的是( )。
A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的财务经验
B.审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统
C.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的
D.虽然企业的规模、复杂性及风险状况会有所不同,但是审计委员会的任务是相同的

 


【答案】D
【解析】审计委员会的任务会因企业的规模、复杂性及风险状况而有所不同,因此选项D不正确。
 

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