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最新版首发 国际注册内部审计师 CIA考试《应试指南》第二科
根据IIA 最新的《标准》编写 增加近年CIA机考中出现的新知识点 华语圈第1套新大纲考试用书/中国财政经济出版社出版/全国各大新华书店、京东、天猫、当当等在线书店同步销售,中审网校官网唯一权威首发!!!

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    第一部分《内部审计要素》
    第二部分《内部审计实务》
    第三部分《内部审计业务知识》
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    最新版国际注册内部审计师CIA考试应试指南第2科

    书名:国际注册内部审计师CIA考试应试指南2-内部审计实务

    作者:中审网校、邱银河

    出版发行:中国财政经济出版社

    定价:55.00元
     

     

    【目   录】节选

    第1章  管理内部审计活动
    1.1 内部审计的运营
    1.1.1 审计战略
    1.1.2 制定政策和程序
    1.1.3 部门的行政管理
    1.1.4 审计活动组织结构图
    1.1.5 人力资源管理
    1.1.6 预算编制
    1.1.7 审计技能开发
    ……

     

    【内容简介】

    本书紧贴最新考试大纲,侧重于内部审计师与工作标准相关的能力。工作标准描述内部审计的性质,并提供衡量内部审计服务绩效的质量标准。

    1.管理内部审计活动(20%)——从CAE角度围绕《标准》2000展开,考虑整个内部审计部门的运作,包括战略和政策程序、人员结构和预算等资源、风险管理、外包管理等内容。

    2.计划审计业务(20%)——根据《标准》2200,内部审计开展业务必须制订书面计划,计划过程考虑的组织战略、目标和风险,内容涵盖业务目标、范围、时间安排和资源分配等。《标准》2100“工作性质”在科目一的重点章节第五章作了更详细阐述,考生可以选择两科同时备考。

    3.执行审计业务(40%)——根据《标准》2300,内部审计必须识别、分析、评价并记录充分信息,实现业务目标。此部分主要介绍了实施审计过程用到的技术手段、采用的程序、形成的记录和结果等内容,在科目二占据最大比重,需引起考生高度重视。

    4.沟通审计结果和监督改进(20%)——涵盖《标准》2400-2600,涉及对内部审计及时报告业务的结果的要求,CAE监督已通报结果处理情况的要求,以及与管理层接受的风险水平无法达成一致时的后续处理方法。从计划到审查和沟通,再到监督审计业务结果,管理审计业务的人员必须确保以专业的方式开展审计业务,持续保留风险意识。

     

     

    如何使用本书

      本书的主要读者对象为参加CIA的考生,强烈建议与中审网校CIA课程配套使用。中审网校结合多年的教学经验,力求实现课程、辅导书的深度结合,注重内部审计体系梳理和CIA关键考点的讲解,做到通俗易懂、简明扼要、突出效果。
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           中审网校提供CIA报考指南讲座,涵盖对三科考纲的入门介绍及总串讲,考生可结合本指南目录迅速了解CIA各科知识结构,再根据课程的精讲课程进行深入学习。
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           为了更详细、准确地理解《国际内部审计专业实务框架》关于内部审计定义、强制性指南和推荐性指南的内容,推荐增加阅读中审网校编写出版的《<国际内部审计专业实务框架>精要解读——国际注册内部审计师CIA考试红皮书》。
     
     
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           自1998年起,CIA考试正式引进中国并在广州开考;2002年,中审推出CIA学习卡。CIA考试引进中国至今二十余年,中审一直服务其中,为了提升品质,推出“中审网校”品牌。2012年,中审网校学员汪洋获得CIA考试全球最高分学生奖。实践证明,中审网校CIA学习卡能有效帮助考生一次通过CIA考试。
     
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           按照最新考试大纲要求,模拟真实机考环境,提供模拟试卷和冲刺试题,同时配以评卷分析(最优答案、解题思路、模拟结果、模拟记录)等。
           CIA课程突破了时间、地域的限制,在有效期内具有支持重复点播、反复收听、无限次训练、无时间限制等优点。通过与本书进行配套学习,完美地将考试用书、辅导培训和题库训练结合起来,能有效地帮助考生在最短的时间内攻克学习中的重点、疑点、难点,全面掌握考试内容,起到了事半功倍的作用,从而有效保障顺利地通过CIA考试。
     
     

     


    全国统一服务热线: 400-800-0428   客服QQ:400-800-0428

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    中审网校 荣誉出品

    注:作为国际内部审计专家的标志,CIA资格证书是内部审计领域的最高资质,获得CIA资格证书,即获得了内部审计职业在国际范围内的认可。

    注(课程有效期:截止当期考试)

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