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南平市审计局强化整改落实打通审计“最后一公里”

  做好审计整改是发挥好审计“免疫系统”功能的重要保障,是解决审计最后“一公里”问题的关键所在。近年来,南平市审计局认真贯彻《福建省人民政府关于进一步加强审计整改工作的意见》,促进审计发现问题的整改落实,提升审计成果成效。
  一是建立完善审计整改跟踪检查机制。建立审计整改跟踪检查报告机制,明确整改报告的内容、报送时限以及报送对象。成立跟踪检查督导组,深入被审计单位、专项资金主管部门和相关单位,对照问题台账,逐项核实被审计单位审计查出问题的整改情况,对未整改事项进行分析原因和提出建议,督促未整改的审计事项整改到位。
  二是建立审计项目整改情况台账制度。制定出台《南平市审计局审计整改挂账销号管理办法》,实行“问题清单”管理。按照“谁审计、谁负责督促整改”的原则,由审计组根据审计报告查出问题,建立审计问题整改台账,对审计问题清单实行“一对一”跟踪落实整改,逐一对账销号。 
  三是建立完善审计整改督导联动机制。一方面建立审计整改联动机制。不断完善由多部门参与的审计整改联合工作机制,搭建信息沟通顺畅、交流便捷的平台,细化各部门的职责,协调各部门的力量,强化部门协作,形成部门联动常态化。如成立由市政府牵头,纪检、监察、财政等部门参加的经济责任审计工作联席会议,有效推进全市经济责任审计整改落实。另一方面增加市人大强化监督整改实效。市人大常委会每年听取市政府关于财政预算执行审计整改落实情况报告,将审计整改上升到人大监督的平台,增强监督实效。 
  四是加强内审指导监督发挥内审作用。加强对内部审计计划安排和审计重点的指导,加强与内部审计协会成员单位的沟通和联系,主动到成员单位开展业务指导,积极组织业务培训,协助成员单位建设内部审计队伍,提升内部审计人员素质和能力。如邀请市第一医院内审科人员参与医院审计,以审代训,既提升内审人员业务能力,也为审计机关提供医院方面的专业指导。 
  五是强化审计整改工作结果运用水平。在市委、市政府的大力支持下,将审计整改落实情况纳入绩效考核体系,有效遏制被审单位对审计查出问题履审屡犯,整改不力的顽疾,增强审计工作的严肃性和权威性。同时,积极探索和推行审计结果公告制度。运用审计情况通报、审计公告等形式公开审计结果,自觉接受社会监督。(南平市审计局供稿)

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