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2018年国际注册内部审计师(CIA)每日一练(282)

发布时间:2018年04月13日| 作者:佚名| 来源:本站原创| 点击数: |字体:    |    默认    |   

在业务流程审计进程中,内部审计师 该 内 容 由中 审网 校 所 属 ww w.au d i tcn.com可以:

A:在设计系统时,提供适当的内部控制建议。

B:带领系统设计团队。

C:决定选择实施哪项控制。

D:监督建议性控制的实施情况。

 

答案及解析见文末!

 

 

 

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答案:A。

解题思路:A正确。业务流程的审查属于咨询类业务。在咨询业务中(如鉴证业务中)过程中,即使该内部审计师 该 内 容 由中 审网 校 所 属 ww w.au d i tcn.com属于管理层,也不能承担管理职责、做决策和执行交易。只要管理层能清楚认识到自己接受或拒绝建议的责任,那么内部审计师 该 内 容 由中 审网 校 所 属 ww w.au d i tcn.com提出建议是可行的。其他选项明显会削弱审计师 该 内 容 由中 审网 校 所 属 ww w.au d i tcn.com的客观评估系统的能力。

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